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数电票跨月红冲发票详细操作流程,未入账未抵扣可直接开具红字发票

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发表于 2025-5-8 14:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数电票跨月红冲发票详细操作流程。

    发现之前月份所开具的发票存在错误,那么对于这些已经跨越月份的发票,我们该如何进行冲红处理呢?

    首先,我们需要审视这张发票,确认是否已经标记为入账或是已被扣除。进入税务数字账户后,应点击“全量发票查询”功能,并在查询类型选项中挑选“开具发票”。

    若您需查询数电发票,请在此处输入相应的发票代码与号码,并选定开票的具体日期,随后点击查询按钮。查询结果出现后,请点击详情按钮。您将能够看到,该发票是在九月份开出的。同时,销售方和购买方的详细信息也一览无余,只需点击展开按钮即可查看。

   


    观察此发票,我们发现其既未标注入账,亦未参与抵扣。因此,我们应立即开具红字发票。首先,进入开票业务界面,并选择红色发票进行开具。随后,点击红字信息确认单进行录入,并查找需作废的发票。找到后,进行选择。至于开具红字发票的具体原因,则需根据实际情况进行选择。

    挑选完毕后,页面上相应的数量与金额将以红色字体呈现为负值,随后只需点击提交按钮,红字发票便会顺利生成。

   


    若该发票已被对方确认用途或已进行抵扣,在录入红字信息确认单后,还需等待对方完成确认流程。确认完成后,方可在此处开具红字发票。

    尚未掌握开具红字发票技巧的朋友们,不妨关注以下内容。书中详细阐述了红字发票的冲销规定,包括对于未确认入账或未选择抵扣的如何开具,以及已勾选或已入账的相应处理方法。书中还提供了详尽的操作步骤,每个步骤都配有红字或箭头进行标注,方便大家依照步骤进行操作。
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